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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-07 13:42

同學(xué),你好
財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該都在借方,你最后一行為什么是在貸方?

追問

2021-12-07 13:43

你好。最后一行是月底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。借:本年利潤,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用。因?yàn)槭翘潛p,本年利潤在借方。

小菲老師 解答

2021-12-07 13:45

同學(xué),你好
是結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那就是對(duì)的
你是問利潤表里,財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么填?

追問

2021-12-07 13:47

你好,是的,問的是利潤表里,財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么填,謝謝~

小菲老師 解答

2021-12-07 13:49

同學(xué),你好
按照結(jié)轉(zhuǎn)的填-34.75

追問

2021-12-07 13:51

好的。那個(gè)其中利息那里也是填這個(gè)數(shù)就可以了是嗎?

小菲老師 解答

2021-12-07 13:53

同學(xué),你好
恩恩是的

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你是軟件做賬嗎 是的話第二個(gè)借銀存借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-14 00:43:11
你好,第二個(gè)需要寫利息收入 分錄就是這樣 的
2016-07-01 16:46:09
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財(cái)務(wù)費(fèi)用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費(fèi)之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13
您好,對(duì)的。那是因?yàn)槔麧櫛砣?shù)是取借方發(fā)生額,所以說,收到銀行利息時(shí),借;銀行存款,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù)。這樣處理,利潤表與賬就對(duì)起來了。
2018-02-25 18:16:07
你好,收到的是利息收入嗎?
2019-12-17 11:21:10
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