
我們1月份問一級經(jīng)銷商進車一臺133700元,憑證已做,借:庫存商品 133700 貸:應付賬款 133700 2月份實付131700元,之前銷售車輛補款2000元,賬面一直沒體現(xiàn)這2000元。
答: 您好,那這個2000元,那就做分錄,借:應付賬款,2000元,貸:銷售折讓,2000元。
應付賬款和庫存商品沒有經(jīng)過進銷存處理,會不會造成資產(chǎn)負債表和進銷存數(shù)據(jù)不符呢 應付賬款和庫存商品都是通過進銷存憑證(購貨單)生成的
答: 你好,你們的憑證是總賬模塊直接做的,還是進銷存模塊推定生成過來的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原本的憑證應該是借庫存商品,貸預付賬款,結果寫成了借庫存商品貸銀行存款了,這個要怎么調(diào)整憑證呀?
答: 你好,你可以在你之前分錄的基礎上做這個分錄 借;銀行存款 貸;預付賬款


小蘋果 追問
2017-02-14 21:31
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2017-02-14 21:32
王雁鳴老師 解答
2017-02-14 19:52
王雁鳴老師 解答
2017-02-14 19:55
王雁鳴老師 解答
2017-02-14 21:32
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2017-02-14 21:35