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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-02-15 10:19

我這樣做分錄是對的,不需要放進項稅額轉出科目是嗎?銷項負數(shù)發(fā)票也不能抵扣是不是?

小語 追問

2017-02-15 10:28

是同方向負數(shù)做分錄是嗎,不需要放入進項稅額轉出是嗎?

袁老師 解答

2017-02-15 10:15

是放負方

袁老師 解答

2017-02-15 10:20

是的,不能抵扣

袁老師 解答

2017-02-15 10:31

是啊

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相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉的
2018-08-30 19:51:23
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
你好,月末分錄 借,應交稅費——應增銷5.34 借,應交稅費——應增進轉222.94 貸,應交稅費——應增進222.94加上5.34 沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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