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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-08 18:07

你好,現(xiàn)在發(fā)工資了,賬務處理是
借:應付職工薪酬—工資 
貸:其他應收款
銀行存款等科目 

微信用戶 追問

2021-12-09 11:42

那要分管理 制造什么工資嗎

鄒老師 解答

2021-12-09 11:44

你好,發(fā)放工資的時候,不需要分
計提工資的時候,才需要根據(jù)不同崗位進行細分 

微信用戶 追問

2021-12-09 11:46

計提工資是應付的時候分嗎

鄒老師 解答

2021-12-09 11:49

你好,計提工資的時候,分錄是
借:管理費用,制造費用等科目
貸:應付職工薪酬——工資 

微信用戶 追問

2021-12-09 11:50

那我那個其他應收款要記在哪里

鄒老師 解答

2021-12-09 11:54

你好,整個過程是這樣
計提工資的時候,借:管理費用,制造費用等科目,貸:應付職工薪酬——工資 
預支的時候,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目
發(fā)放工資的時候,借:應付職工薪酬—工資 ,貸:其他應收款,銀行存款等科目 

微信用戶 追問

2021-12-09 11:55

第一步這樣嗎應付再分?

鄒老師 解答

2021-12-09 11:57

你好,整個過程是這樣
計提工資的時候,借:管理費用,制造費用等科目,貸:應付職工薪酬——工資 
預支的時候,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目
發(fā)放工資的時候,借:應付職工薪酬—工資 ,貸:其他應收款,銀行存款等科目 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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相關問題討論
你好,以后這個錢需要退回嗎?如果是借銀行還款,貸其他應收款 還是掛著其他應收款就可以的,只不過是在貸方有余額,表示你們單位欠了人家的。
2024-07-25 13:31:50
你好,同學,如果是收到銷售貨物款,應計入應收賬款;貨款以外的計入其他應收或其他應付。退回時做相反分錄即可。
2024-05-22 22:09:10
你好,同學 可以統(tǒng)一,只用其他應付款,或者其他應收款
2024-05-16 14:00:34
您好,代繳的社??梢話斓狡渌麘湛畹?/div>
2024-05-06 11:08:28
同學你好 沒有收到銀行打款嗎
2024-03-20 10:05:48
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