
印花稅補交以前年度的,所屬期怎么辦?怎么做分錄?金額大進以前年度調(diào)整?金額小進稅金及附加么?
答: 你好!是的。如果金額不大,你就不用寫之前所屬期了,就寫今年算了
補交以前年度印花稅附加費怎么做分錄?年報已經(jīng)更正且已彌補虧損,我現(xiàn)在拿著繳稅銀行單怎么做?
答: 補交以前年度印花稅附加費怎么做分錄 你好 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅現(xiàn)在計入稅金及附加,具體做分錄時是直接計入稅金及附加,還是要先計提,做分錄借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-印花稅,然后在做分錄借:應(yīng)交稅費-印花稅,貸:銀行存款
答: 你好!是的。分錄就是你這樣做。
19年做錯分錄,20年怎么更改紅沖?19年分錄:借:稅金及附加—水利基金40,稅金及附加—印花稅20,貸:應(yīng)交稅費—城建稅40,應(yīng)交稅費—印花稅2020年怎么分錄?
印花稅,之前是這樣作分錄, 借:管理費用(印花稅) 貸:現(xiàn)金 2017年新規(guī),印花稅列入“稅金及附加” 是不是該這樣做了: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--印花稅
前半年印花稅外賬掛到管理費用,我想把它調(diào)回稅金及附加,加一筆分錄,摘要印花稅記賬調(diào)整,可以借 稅金及附加_印花稅 貸管理費用_印花稅嗎


兄臺 追問
2021-12-09 16:00
兄臺 追問
2021-12-09 16:02
宋生老師 解答
2021-12-09 16:04