接了一家新公司的賬,它們稅額都一直留在那,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),加計遞減稅額,有交稅的就入到已交稅金,就這樣一直掛賬,現(xiàn)在我想把他們賬面上平掉,稅額跟現(xiàn)在的又都對不上了,留底好幾千,實(shí)際上這個月是要交稅的 這種情況下應(yīng)該怎么處理好?
水中的小鳥
于2021-12-09 16:10 發(fā)布 ??1211次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計師
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你好,這個三險一金一個月的金額是1920嗎?
2023-05-25 16:05:42

同學(xué),你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交稅費(fèi))這三個是三級 科目,你月底的時候,就把三項(xiàng)三級科目的明細(xì)看一下,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那就要把銷項(xiàng)減已交進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果銷小于進(jìn),那他倆就不要管了,直接把已交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了
2022-04-04 06:49:33

同學(xué),你好,這個本身不太好處理,建議你和報表對一下,不對的地方,先直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收支里,先把賬搞平了
2021-12-09 16:11:08

借:未交稅金
貸:已交稅金
2022-05-21 16:54:09

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2022-03-10 14:28:59
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