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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-10 11:32

你好;   可以反結(jié)賬去修改的   或者是 直接21年12月調(diào)整分錄   

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-10 11:42

老師我這個余額表,我是這樣理解的,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額-11677.09就是我的留底,也跟申報表對上了,那進(jìn)項(xiàng)稅額又有點(diǎn)不理解了。

meizi老師 解答

2021-12-10 11:43

你好;   借方正數(shù)是留抵 ;  借方負(fù)數(shù) 是 應(yīng)交稅費(fèi)了   

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-10 13:31

老師這個增值稅-40628.51不是我2020年留底的數(shù)據(jù)。我2020年底留底數(shù)據(jù)是-11677.49

meizi老師 解答

2021-12-10 13:47

你好       你負(fù)數(shù)了借方負(fù)數(shù) 就是你要繳納的稅費(fèi)哦。 你去看看是哪個科目 。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方負(fù)數(shù)哇?  

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老師我這個余額表,我是這樣理解的,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額-11677.09就是我的留底,也跟申報表對上了,那進(jìn)項(xiàng)稅額又有點(diǎn)不理解了。
2021-12-10 11:42:31
老師,我改的憑證是把主營業(yè)務(wù)成本,改到在建工程,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該改的有哪些,首先左邊有在建工程吧,報表右邊改什么
2023-09-27 11:17:55
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額重分類后,在報表上的其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)
2018-08-22 09:36:44
嗯嗯謝謝老師
2019-02-01 18:40:26
同學(xué),你好 你可以參考這個填報說明 https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/nsfw/xzzx/bzds/202107/fb077e7042de40e98dba99699f2b9d1f.shtml
2024-01-02 16:01:31
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