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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-16 14:42

我是計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方,期末應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金是在貸方,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額好像沖減了我當(dāng)期應(yīng)交的稅費(fèi),報(bào)表上反應(yīng)出來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)字不對(duì)

凝雪 追問(wèn)

2017-02-16 14:45

知道不能夠抵扣,但是他在應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目下面,軟件在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候就直接把它給沖減了

鄒老師 解答

2017-02-16 14:35

借;原材料  應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-02-16 14:42

你好,待抵扣是不能抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證通過(guò)了才可以抵扣的

鄒老師 解答

2017-02-16 14:48

你好,這樣是不對(duì)的

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
這么亂怎么能看得清,增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn),
2017-05-19 15:56:20
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-02-16 14:35:09
25萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣票沒有抵扣 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果已認(rèn)證了5萬(wàn)分錄 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)(5萬(wàn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 兩種情況都是根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-01-08 08:49:05
各個(gè)環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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