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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-14 11:18

你好 ;  現(xiàn)在去紅沖暫估分錄。  然后按實際做一遍。 或者是直接紅沖多的100 做負數(shù)去處理   

粗獷的荔枝 追問

2021-12-14 11:20

我知道怎么做分錄,我的意思,進銷存明細是電子檔做的,那我的進銷存怎么調(diào)整?還是說不用調(diào)整了

meizi老師 解答

2021-12-14 11:37

你好 ; 你去按照你實際來做 ; 去調(diào)整  進銷的數(shù)據(jù)  ;  進來的金額多做了。 出去的金額 也可能影響的  

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你好 ;? 現(xiàn)在去紅沖暫估分錄。? 然后按實際做一遍。 或者是直接紅沖多的100 做負數(shù)去處理? ?
2021-12-14 11:18:33
把前面估計的成本沖了,然后現(xiàn)在按真發(fā)票做庫存商品入賬,再做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),是一樣的。
2018-09-23 19:16:02
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 金額就是你上個月暫估的金額。
2021-07-22 09:57:31
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,財務(wù)做賬時將A分銷庫存少結(jié)轉(zhuǎn)703元,將B分銷庫存多結(jié)轉(zhuǎn)93元 就一致了(當(dāng)然如果能夠找出錯誤的原因就按錯誤的原因進行調(diào)整)
2017-07-01 13:44:57
你好,總賬是根據(jù)明細賬登記的,怎么會有差額呢?
2016-11-21 12:30:50
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