
有沒有這個會計分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
答: 沒有
年末增值稅的進項稅額大于銷項稅額,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應(yīng)該怎么做會計分錄。2017年12月增值稅的銷項稅額為125902.89,進項稅額為289200.02,我這樣做分錄對嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 125902.89 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅163297.13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 289200.02
答: 再做一筆,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
前幾個月 進項大于銷項 需不需要做如下會計分錄是嗎: 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交水費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)


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2021-12-14 17:01
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