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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-14 17:00

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,1 貸:其他收益 1

愛聽歌的星星 追問

2021-12-14 17:01

其他收益是損益類科目嗎?

愛聽歌的星星 追問

2021-12-14 17:03

我的財(cái)務(wù)報(bào)表和使用的用友軟件里面沒有其他收益這個(gè)會(huì)計(jì)科目?

辜老師 解答

2021-12-14 17:18

是的,沒有的話,可以使用營業(yè)外收入科目

愛聽歌的星星 追問

2021-12-14 17:25

計(jì)入營業(yè)外收入,以后需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

辜老師 解答

2021-12-14 17:26

是的,這個(gè)會(huì)涉及繳納所得稅的

愛聽歌的星星 追問

2021-12-14 17:29

意思就是,不論是計(jì)入其他收益  還是計(jì)入營業(yè)外收入,這個(gè)一萬都是要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的是嗎?

辜老師 解答

2021-12-14 17:37

是的,你的理解是對(duì)的

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沒有
2017-06-06 10:28:44
再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13
1、每月將當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
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