亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-15 09:09

您好
借:銀行存款 800000
貸:短期借款 800000
借:預付賬款 300000
貸:銀行存款 300000
借:無形資產 200000
貸:銀行存款 200000
借:固定資產 500000
貸:實收資本 500000
借:應付職工薪酬 10000
貸:庫存現(xiàn)金 10000
借:管理費用 12000
貸:銀行存款 12000
借:無形資產 350000
貸:實收資本 35000
借:固定資產 700000
貸:銀行存款 700000

bamboo老師 解答

2021-12-15 09:17

(9)16日,職工趙某出差,預借差旅費6000元,以現(xiàn)金付給。
借:其他應收款 6000
貸:庫存現(xiàn)金 6000
(10)16日,結轉已銷售產品的實際生產成本,本月共銷售產品1000件,成總計150000元。
借:主營業(yè)務成本 150000
貸:庫存商品 150000
(11)18日,轉讓一臺生產設備,原價200000元,已提折舊150000元,售50000元,存入銀行。
借:固定資產清理 50000
借:累計折舊 150000
貸:固定資產 200000
借:銀行存款 50000
貸:固定資產清理 50000
(12)20日,購買原材料98000元,已付60000元,其余貨款未付。。
借:原材料 98000
貸:應付賬款 38000
貸:銀行存款 60000
(13)26日,用現(xiàn)金購買一批辦公用品4000元,公司管理部門留用一部分30元,其余分給各車間使用。
借:管理費用 30
借:制造費用 3970
貸:庫存現(xiàn)金 4000
(14)28日,趙某出差回來,報銷差旅費5300元,其余現(xiàn)金交回。
借:庫存現(xiàn)金 700
借:管理費用 5300
貸:其他應收款 6000

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...