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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-16 09:50

你好 ; 
1、月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:
借:其他應(yīng)收款—出口退稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。
2、月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“免抵稅額”做如下會計處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。
3、收到退稅款時的會計處理,
借:銀行存款,
貸:其他應(yīng)收款—出口退稅。

Ann 追問

2021-12-16 10:02

老師,我寫下我的,你幫我看下對不對,采購商品出口,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,因?yàn)樵?0月有勾選但還沒退稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅。然后其他應(yīng)收款出口,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅,然后再是你寫的第2,第三點(diǎn)

meizi老師 解答

2021-12-16 10:07

 你好 ;   是的 ; 就按照這樣來掛 

Ann 追問

2021-12-16 10:13

老師,我還有疑問,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),也按照生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物免抵退申報匯總表嘛,生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅跟貿(mào)易企業(yè)出口退稅有什么區(qū)別嘛

meizi老師 解答

2021-12-16 10:16

 你好; 是的。  你因?yàn)榘l(fā)生這個業(yè)務(wù)  就按著來處理  

Ann 追問

2021-12-16 10:32

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-12-16 10:40

沒事的;希望能幫到你   

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