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Ann
于2021-12-16 09:47 發(fā)布 ??890次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-12-16 09:50
你好 ; 1、月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:借:其他應(yīng)收款—出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。2、月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“免抵稅額”做如下會計處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。3、收到退稅款時的會計處理,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—出口退稅。
Ann 追問
2021-12-16 10:02
老師,我寫下我的,你幫我看下對不對,采購商品出口,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,因?yàn)樵?0月有勾選但還沒退稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅。然后其他應(yīng)收款出口,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅,然后再是你寫的第2,第三點(diǎn)
meizi老師 解答
2021-12-16 10:07
你好 ; 是的 ; 就按照這樣來掛
2021-12-16 10:13
老師,我還有疑問,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),也按照生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物免抵退申報匯總表嘛,生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅跟貿(mào)易企業(yè)出口退稅有什么區(qū)別嘛
2021-12-16 10:16
你好; 是的。 你因?yàn)榘l(fā)生這個業(yè)務(wù) 就按著來處理
2021-12-16 10:32
好的,謝謝老師
2021-12-16 10:40
沒事的;希望能幫到你
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
Ann 追問
2021-12-16 10:02
meizi老師 解答
2021-12-16 10:07
Ann 追問
2021-12-16 10:13
meizi老師 解答
2021-12-16 10:16
Ann 追問
2021-12-16 10:32
meizi老師 解答
2021-12-16 10:40