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送心意

方老師

職稱中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-02-20 16:11

那老師還有不明白,如果公司購買辦公用品取得的增專票,可于用于抵扣200*6%的銷項(xiàng)部分嗎?

方老師 解答

2017-02-20 15:54

1,200按6%繳納增值稅,2進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了。

方老師 解答

2017-02-20 16:19

銷售額按差額計(jì)算銷項(xiàng),取的辦公用品專票可以抵扣。

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相關(guān)問題討論
你好,取得的進(jìn)項(xiàng)一般是可以抵扣的
2016-10-24 14:27:32
1,200按6%繳納增值稅,2進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了。
2017-02-20 15:54:17
你好,正常入賬,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),報(bào)稅時(shí)會(huì)顯示在增值稅留抵稅額欄,留著下期繼續(xù)抵扣.
2021-09-22 15:02:34
您好,1、營改增后,旅游企業(yè)(一般納稅人)的稅率是6%。 2、旅游企業(yè)不管是小規(guī)模還是一般納稅人,都可以差額征稅。 3、是一般納稅人的旅游企業(yè)一般計(jì)稅的,收到的進(jìn)項(xiàng)稅專票可以抵扣。差額征稅的不可以抵扣。
2017-01-11 19:21:09
你好,沒有對進(jìn)項(xiàng)稅率做出規(guī)定的?
2021-08-23 16:41:52
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