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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-18 15:08

你好,計算當月應交增值稅=銷項稅額—進項稅額=100*9000*13%—65000

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相關問題討論
你如果直接認證抵扣就是進項稅額。 如果暫時不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02
進項稅額”的賬務處理 (1)國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用
2020-01-10 15:20:50
你好,進項必須是專用發(fā)票,海關進口增值稅專用繳款書,運輸專用發(fā)票才可以抵扣的,普通發(fā)票是無法抵扣的
2017-11-17 20:28:50
這個是可以抵扣進項稅額的
2018-11-15 09:26:33
不管是否開發(fā)票,只要按照一般計稅繳增值稅就可以抵扣
2023-06-05 09:57:36
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