
老師您好,公司購商品,入賬借:庫存商品,借,應交稅費進項稅,貸銀行存款,然后退貨折讓,收到負數(shù)發(fā)票,做分錄,借庫存商品負數(shù),進項稅轉(zhuǎn)出,負數(shù),貸,銀行存款負數(shù),到月底結轉(zhuǎn)成本時候,還需要怎樣結轉(zhuǎn)這個退貨的?
答: 你好,你退貨的沒有銷售就不需要考慮這個的,你只需要用你的庫存商品借方減去貸方這個余額就可以。
老師這樣做嗎?借:主營業(yè)務成本負數(shù)應交稅金/進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)貸:銀行存款負數(shù)
答: 你好,請問您是什么業(yè)務?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師這樣做嗎?借:主營業(yè)務成本負數(shù) 應交稅金/進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)貸:銀行存款負數(shù)
答: 這個做借銀行 借主營業(yè)務成本負數(shù) 進項稅額 負數(shù)


煥然 追問
2021-12-20 16:58
郭老師 解答
2021-12-20 17:38