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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-22 08:47

2月份是不是先紅沖,在正常入賬就行了,但是填報(bào)增值稅什么報(bào)表時(shí)是不是要分開填寫

宋生老師 解答

2017-02-22 08:41

你1月份正常做就行了。后面那是2月份的事情。 
借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款等。

宋生老師 解答

2017-02-22 08:51

是的。你2月份先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后新的正確的發(fā)票正常認(rèn)證抵扣

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相關(guān)問題討論
您好,您這邊申請(qǐng)紅字轉(zhuǎn)用信息表,再由銷售方開具紅字發(fā)票
2019-12-04 10:26:56
您好,那您需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-05-08 20:08:27
你1月份正常做就行了。后面那是2月份的事情。 借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款等。
2017-02-22 08:41:05
你好,紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-12-25 11:26:32
你好 成本抵扣了所得稅的嗎 增值稅需要補(bǔ)
2021-11-30 12:11:43
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