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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2021-12-21 17:19

你已經(jīng)抵扣了就正常做賬,員工拿來發(fā)票再放在該憑證后就行。前提是要求員工盡快拿回發(fā)票
借:管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:銀行存款等

胡樂 追問

2021-12-21 17:20

可是員工是跨月拿來報賬的

胡樂 追問

2021-12-21 17:22

要不也不知道哪個員工手上有這個票,什么時候拿來報

美橙老師 解答

2021-12-21 17:24

跨月問題也不大,這個能認(rèn)證說明發(fā)票已經(jīng)開出,盡快聯(lián)系收回就可以。

胡樂 追問

2021-12-21 17:27

這個要怎么處理賬目

美橙老師 解答

2021-12-21 17:29

按正常處理,收到發(fā)票后直接附在憑證后
借:管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:銀行存款等

胡樂 追問

2021-12-21 17:50

可是當(dāng)時還沒有付款

美橙老師 解答

2021-12-21 17:52

記應(yīng)付賬款就可以
借:管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款等

胡樂 追問

2021-12-21 18:25

可是到時候也不知道是轉(zhuǎn)給員工,還是轉(zhuǎn)給那個公司啊

美橙老師 解答

2021-12-21 18:45

你已經(jīng)認(rèn)證只能這么做了,不確定付給公司還是員工你貸其他應(yīng)付款就好。要么就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,以后就不能再抵扣

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相關(guān)問題討論
可以的,可以做到一月份的。
2022-04-08 10:08:51
你好,22年的費用發(fā)票,不可以提前入到2021年的賬務(wù)處理
2022-01-11 15:05:11
您好 交來的20年的費用發(fā)票現(xiàn)在能入賬
2021-05-14 10:40:14
你好,普通的費用發(fā)票主要是計入費用核算,降低利潤,抵扣企業(yè)所得稅
2020-07-03 08:44:38
上一年度的費用發(fā)票現(xiàn)在拿來還能用
2020-05-20 10:04:13
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