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polaris
于2017-02-22 10:26 發(fā)布 ??1133次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-02-22 11:41
那月底需要將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
polaris 追問
2017-02-24 15:08
那請問在繳稅的時候,如何將這個減免稅額扣除呢?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) ,銀行存款 ,這個分錄正確嗎?
宋生老師 解答
2017-02-22 10:26
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-02-22 11:46
不需要了。 計入營業(yè)外收入了
2017-02-24 15:09
你也可以這樣做。不過最終要計入營業(yè)外收入。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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polaris 追問
2017-02-24 15:08
宋生老師 解答
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宋生老師 解答
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