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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-22 11:41

那月底需要將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

polaris 追問

2017-02-24 15:08

那請問在繳稅的時候,如何將這個減免稅額扣除呢?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  ,銀行存款   ,這個分錄正確嗎?

宋生老師 解答

2017-02-22 10:26

購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-02-22 11:46

不需要了。             計入營業(yè)外收入了

宋生老師 解答

2017-02-24 15:09

你也可以這樣做。不過最終要計入營業(yè)外收入。

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