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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-12-23 06:55

同學(xué)你好,做賬,借,固定資產(chǎn),90萬元,貸,應(yīng)付賬款,90萬元。最后貴公司以0元價格的形式把模具的所有權(quán)給對方。攤銷時的差額,記入其他應(yīng)付款。

dc 追問

2021-12-23 14:23

老師,以0元價格,是開票0元價格嗎?具體怎樣操作呢?其他應(yīng)付款這項還是不懂

王雁鳴老師 解答

2021-12-23 14:58

同學(xué)你好,不需要開發(fā)票了,直接貴公司報廢固定資產(chǎn),把模具給對方即可。也就是說,攤銷的時候,借:生產(chǎn)成本等科目,15833.33(每月按95萬元攤銷金額),貸:累計折舊,15000.00(每月按90萬元攤銷金額),其他應(yīng)付款,833.33。

dc 追問

2021-12-23 15:18

老師,固定資產(chǎn)模具有殘值吧,一般設(shè)定5%吧,攤銷時的差額計入其他應(yīng)付款客戶方嗎?固定資產(chǎn)有殘值的話,最后清理還是要有清理收入的吧

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同學(xué)你好 你們收到固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎
2021-12-23 10:07:12
同學(xué)你好,做賬,借,固定資產(chǎn),90萬元,貸,應(yīng)付賬款,90萬元。最后貴公司以0元價格的形式把模具的所有權(quán)給對方。攤銷時的差額,記入其他應(yīng)付款。
2021-12-23 06:55:52
同學(xué)你好 你們收到固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎
2021-12-23 10:08:58
同學(xué)你好 計入固定資產(chǎn)然后按月攤銷
2021-12-22 16:13:38
同學(xué)你好發(fā)票是咋開的呢
2021-12-22 14:41:09
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