
老師請問下,增值稅明細(xì)科目有:進項稅額,銷項稅額,出口退稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時公司就進項發(fā)票進來借:應(yīng)繳稅費-增值稅,銷項發(fā)票出去袋:應(yīng)繳稅費-增值稅,繳納增值稅借應(yīng)繳稅費-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫會計分錄呢?
答: 因為貴公司是小規(guī)模納稅人,這些基本上用不到,只需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的一貸一借體現(xiàn)就可以 了
本月開票 因有進項發(fā)票 相抵消了 所以增值稅不用繳納 那附加稅呢 會因為增值稅被進項抵消 也不用繳納么
答: 你好!附加稅也不用交了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進項稅55120.67增值稅銷項稅77719.08,本月要繳納的增值稅22598.41如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 22598.41


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2021-12-23 09:34
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