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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-23 10:52

你好 ; 月末做結轉(zhuǎn)分錄即可。   結轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

含蓄的小丸子 追問

2021-12-23 11:01

借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 
老師,按照以上的公司情況只有進項票的,月末結轉(zhuǎn)增值稅只這樣賬務處理就好了,是嗎

meizi老師 解答

2021-12-23 11:08

你好 ;    是的。  對應的去結轉(zhuǎn)  

含蓄的小丸子 追問

2021-12-23 11:15

謝謝老師的細心解答!老師,賬怎么年結?

meizi老師 解答

2021-12-23 11:22

 年結 結轉(zhuǎn)也是上面的分錄  ;   你說系統(tǒng)結賬 ?  

含蓄的小丸子 追問

2021-12-23 11:25

是的,金蝶財務軟件年結怎么結,我只知道月結,

meizi老師 解答

2021-12-23 11:30

你好;  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589728436072385164%26wfr=spider%26for=pc去看看 這個。  如果你確實不會的。 找你軟件售后遠程教你哦  

含蓄的小丸子 追問

2021-12-23 11:37

謝謝老師

meizi老師 解答

2021-12-23 12:00

沒事的; 希望能幫到你   

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