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含蓄的小丸子
于2021-12-23 10:49 發(fā)布 ??571次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-12-23 10:52
你好 ; 月末做結轉(zhuǎn)分錄即可。 結轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額結轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄:借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
含蓄的小丸子 追問
2021-12-23 11:01
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 老師,按照以上的公司情況只有進項票的,月末結轉(zhuǎn)增值稅只這樣賬務處理就好了,是嗎
meizi老師 解答
2021-12-23 11:08
你好 ; 是的。 對應的去結轉(zhuǎn)
2021-12-23 11:15
謝謝老師的細心解答!老師,賬怎么年結?
2021-12-23 11:22
年結 結轉(zhuǎn)也是上面的分錄 ; 你說系統(tǒng)結賬 ?
2021-12-23 11:25
是的,金蝶財務軟件年結怎么結,我只知道月結,
2021-12-23 11:30
你好; https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589728436072385164%26wfr=spider%26for=pc去看看 這個。 如果你確實不會的。 找你軟件售后遠程教你哦
2021-12-23 11:37
謝謝老師
2021-12-23 12:00
沒事的; 希望能幫到你
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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