今個(gè)月我公司銷項(xiàng)稅額11038.72,沒有進(jìn)項(xiàng),也沒有預(yù)留稅額,我該如何做會(huì)計(jì)分錄處理?
yoyo
于2017-02-23 10:04 發(fā)布 ??855次瀏覽
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吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-02-23 10:13
但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的貸方還有余額,這個(gè)不管嗎?
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2019-03-11 11:43:32

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27

月底銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。 月底 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做專門的分錄,這個(gè)金額就留在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,做為期末留抵稅額,在下期銷項(xiàng)稅額中扣除。
2019-10-14 10:39:44

月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 10:07:05
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吳月柳 解答
2017-02-23 10:07
吳月柳 解答
2017-02-23 10:17