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劉丹
于2021-12-23 20:10 發(fā)布 ??879次瀏覽
羽飛老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
2021-12-23 20:34
你好,1借實收資本-老股東貸實收資本新股東
劉丹 追問
2021-12-23 20:40
抵賬那部分呢
羽飛老師 解答
2021-12-23 20:41
股東的股份抵公司的應付賬款?
2021-12-23 20:46
抵應收賬款
2021-12-23 20:48
不太明白你們這個抵賬過程,你可以再描述詳細點。應收賬款是貨款還是差股東的?
2021-12-23 20:55
新股東收購了老股東的股份,老股東的股份抵了他另一個公司的貨款,分錄給我繞糊涂了,做不出來
2021-12-24 15:08
老股東抵另一個公司(假設為A)的應收賬款。這個應收賬款是你公司欠A公司的錢,還是只是股東欠的錢。你這個沒有描述清楚。
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年末應收賬款期末余額怎么做分錄
答: 好,可以有余額,不用特殊處理。
工程簽定合同時,借應收賬款,貸工程結(jié)算,工程完工未收到款該怎么做分錄
答: 你好 完工只確認收入和成本 未收到款項不影響 也不需要特別處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:19年我有筆應收賬款掛錯了公司名稱,而且已做了收入,現(xiàn)在想改正過來,應該怎樣做分錄
答: 借應收賬款正確的貸應收賬款錯誤的。
應收賬款4222.33,實收4222,怎么做分錄
討論
退貨在應收賬款里要怎么做分錄
老師我想問一下我上個月應收賬款在貸方,這個月應該怎樣做分錄把它沖掉呢
應收賬款是27260,對方付款時實付27000元,怎么做分錄
先用銀行收的預收款,后面應收賬款收完了,怎么做分錄
羽飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
★ 4.94 解題: 4101 個
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劉丹 追問
2021-12-23 20:40
羽飛老師 解答
2021-12-23 20:41
劉丹 追問
2021-12-23 20:46
羽飛老師 解答
2021-12-23 20:48
劉丹 追問
2021-12-23 20:55
羽飛老師 解答
2021-12-24 15:08