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送心意

羽飛老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2021-12-23 20:34

你好,1借實收資本-老股東貸實收資本新股東

劉丹 追問

2021-12-23 20:40

抵賬那部分呢

羽飛老師 解答

2021-12-23 20:41

股東的股份抵公司的應付賬款?

劉丹 追問

2021-12-23 20:46

抵應收賬款

羽飛老師 解答

2021-12-23 20:48

不太明白你們這個抵賬過程,你可以再描述詳細點。應收賬款是貨款還是差股東的?

劉丹 追問

2021-12-23 20:55

新股東收購了老股東的股份,老股東的股份抵了他另一個公司的貨款,分錄給我繞糊涂了,做不出來

羽飛老師 解答

2021-12-24 15:08

老股東抵另一個公司(假設為A)的應收賬款。這個應收賬款是你公司欠A公司的錢,還是只是股東欠的錢。你這個沒有描述清楚。

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相關(guān)問題討論
好,可以有余額,不用特殊處理。
2021-11-18 13:14:55
你好 完工只確認收入和成本 未收到款項不影響 也不需要特別處理
2020-07-18 16:37:10
你好 是貨物全部都退回來了嗎 那質(zhì)量問題你們會報廢不
2020-07-08 16:56:57
借應收賬款正確的貸應收賬款錯誤的。
2020-06-28 16:10:59
你好 收回已核銷的應收賬款時,首先要把已核銷了的應收賬款轉(zhuǎn)回來。 借:應收賬款 貸:壞賬準備 再按正常收款入賬, 借:銀行存款 貸:應收賬款
2020-06-18 18:22:27
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