
老師,我去年把紅沖的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,現(xiàn)在專管員讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么做啊
答: 你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用等? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報(bào)表的表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我司開(kāi)具了紅字信息表,這邊要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,您那邊還有進(jìn)項(xiàng)票可以認(rèn)證嗎?不然轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)稅額要全部交稅那您看是把原來(lái)認(rèn)證了的撤銷,再重新認(rèn)證,還是就交這個(gè)稅額
答: 幾月份開(kāi)的信息表 四月份的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,需要扣掉進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額嗎 比如進(jìn)項(xiàng)稅額120 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是20 進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減是10還是12?
答: 您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額; 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以


11876948484884 追問(wèn)
2021-12-24 11:22
郭老師 解答
2021-12-24 11:26