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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-23 13:26

如果我計入其他應付款,那么我的其他應付款借方永遠就有余額了,我應該怎樣沖平這個借方余額了。

晶晶 追問

2017-02-23 14:44

我們付給他的款遠遠大于他們提供的費用發(fā)票,因此這樣其他應付款借方永遠就會有余額

鄒老師 解答

2017-02-23 13:16

借;其他應付款等科目    貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-02-23 13:33

對方應該會提供相關掛靠費用發(fā)票的

鄒老師 解答

2017-02-23 14:46

這樣有余額也是沒有辦法的事情

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相關問題討論
借;其他應付款等科目 貸;銀行存款
2017-02-23 13:16:05
你好,是個人證書放在公司,公司支付費用?
2018-05-23 08:52:05
計入往來款核算吧,借:銀行存款貸:其他應付款;借:其他應付款貸:銀行存款
2017-08-02 17:18:03
掛靠費的帳,掛靠方借 工程施工-管理費
2019-04-08 15:29:08
你好,按照交社保費和掛靠費每個月計入工資,借管理費用,貸應付職工藽--工資,
2018-12-30 11:19:41
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