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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-12-24 15:48

借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
之前的折舊需要補(bǔ)上,借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。

A A會計(jì)學(xué)堂張老師 追問

2021-12-24 16:01

不用調(diào)賬以前年度損益嗎?

郭老師 解答

2021-12-24 16:02

你好,如果調(diào)整1000年度損益調(diào)整的話,你需要修改之前的匯算清繳。

A A會計(jì)學(xué)堂張老師 追問

2021-12-24 16:22

那我重新錄入固定資產(chǎn),還是正常按照原值錄入嗎?

郭老師 解答

2021-12-24 16:22

你好,對的是的,是這么做的。

A A會計(jì)學(xué)堂張老師 追問

2021-12-24 16:28

以前年度調(diào)整的分錄是:借管理費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配?是這樣嗎?

郭老師 解答

2021-12-24 16:29

你好,可以這么做的,去修改一下,匯算清交就行。

A A會計(jì)學(xué)堂張老師 追問

2021-12-24 16:45

2021年匯算清繳?還是修改2020年的?

郭老師 解答

2021-12-24 16:46

你好,去修改二零年的匯算清交,也就是去年的。

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相關(guān)問題討論
您好,這個是可以的,可以
2023-08-18 22:16:56
您好, 稅法上可以一次性抵扣,會計(jì)讓不可以的
2024-10-18 11:35:07
同學(xué),這個金額如果不大,可以直接借固定資 產(chǎn)? 貸管理費(fèi)用 紅字
2022-11-15 10:38:47
借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 之前的折舊需要補(bǔ)上,借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。
2021-12-24 15:48:36
不能做的 單位沒有車的不可以
2020-12-11 10:08:04
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