請問:甲公司從乙公司購入原材料5000件, 單位價(jià)格20元,共計(jì)100000元,增值稅 13000元,款項(xiàng)已支付。待材料運(yùn)達(dá)公司 后,驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)短缺150件,經(jīng)查,有90件 為供貨方發(fā)貨時少付,由其補(bǔ)足,50件由 運(yùn)輸公司賠償,其余10件屬于運(yùn)輸途中的 合理損耗。要求:編制購入原材料、發(fā)現(xiàn)短缺、查明原因、收到補(bǔ)發(fā)原材料、收到款的會計(jì)分錄。
文靜的老虎
于2021-12-24 20:22 發(fā)布 ??911次瀏覽
- 送心意
宋艷萍老師
職稱: 中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2021-12-24 20:42
你好,稍等,寫好后發(fā)給你
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你好,稍等,寫好后發(fā)給你
2021-12-24 20:42:59

1.購入原材料:
借:在途物資 100000 ?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13000 ?
貸:銀行存款 113000
1.發(fā)現(xiàn)短缺:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 3510 ?
貸:在途物資 3000 ?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 390
1.查明原因:
借:其他應(yīng)收款-運(yùn)輸公司 385.47 ?
其他應(yīng)收款-乙公司 2974.53 ?
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 3360
1.收到補(bǔ)發(fā)原材料:
借:在途物資 1870 ?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 241 ?
貸:其他應(yīng)收款-乙公司 2111
1.收到款:
借:銀行存款 2111 ?
貸:其他應(yīng)收款-乙公司 2111
2024-01-04 16:08:22

同學(xué)您好,那這是開票結(jié)算的嗎
2021-09-11 21:41:39

借:原材料1000,貸:銀行存款920,應(yīng)收賬款80;借:應(yīng)收賬款80貸:其他業(yè)務(wù)收入80
2018-08-16 11:40:56

你好,借;原材料 3000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)480,貸;應(yīng)付賬款 3480
2019-09-17 20:09:55
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