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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-25 15:46

您好
這樣寫分錄正確的

春花秋實 追問

2021-12-25 15:49

老師,調(diào)整以前年度多計提的累計折舊費用,從紅沖——更正——結(jié)轉(zhuǎn),整個過程都是沒有問題的嗎?

bamboo老師 解答

2021-12-25 16:06

您多計提的時候分錄怎么寫的

春花秋實 追問

2021-12-25 16:19

原分錄是這樣的,期初建賬時,借:固定資產(chǎn)10萬,貸:實收資本10萬    次月計提折舊,借:管理費用,貸:累計折舊——廠房   現(xiàn)在是因為這個廠房根本就不是屬于公司自己的,是租用的,當時也做了租金的賬務(wù)處理的,也就是期初建賬錯了,現(xiàn)在我需要沖銷,然后已經(jīng)跨了好幾年了還需要以前年度調(diào)整,再就是涉及到匯算清繳的賬務(wù)處理

bamboo老師 解答

2021-12-25 16:28

那您對應(yīng)的固定資產(chǎn) 實收資本應(yīng)該調(diào)整么

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相關(guān)問題討論
這個就是調(diào)整的未分配利潤呀
2023-01-12 15:56:44
你好!去稅務(wù)局更改今年的年初數(shù)就可以
2018-04-28 11:01:35
一、可以直接補提所得稅費用 1、借:本年利潤 貸:所得稅費用 2、借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-11 22:47:23
損益類科目才需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,應(yīng)交稅費是負債類科目不是損益類科目。不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2015-04-10 13:38:42
1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前度損益調(diào)整 上述處理分錄正確,年初數(shù)中:未分配利潤減少多少,相當于“應(yīng)交稅費”的負債數(shù)增加多少,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)平衡
2017-06-16 10:29:59
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