我們的賬本應(yīng)付賬款余額有負數(shù),老板說這個賬早就清了 該如何給清掉 會計分錄該如何寫 應(yīng)付賬款余額在貸方 老板說賬已經(jīng)清掉了 我做的會計分錄 借:應(yīng)付賬款XX單位 貸:其他應(yīng)收款-老板名字
杜鑫
于2017-02-24 12:51 發(fā)布 ??2331次瀏覽
- 送心意
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
2017-02-24 13:04
我剛接手這家單位的賬 之前的會計走了,賬目不是很清楚! 我和老板核對一下往來賬,老板告訴我應(yīng)付賬款,有很多的客戶早就清賬了(老板說有的賬是他直接付現(xiàn)金卻未通知財務(wù),什么手續(xù)也沒有)現(xiàn)在老板要求把應(yīng)付賬款調(diào)成真實的,我看了一下應(yīng)付賬款余額還有的是負數(shù) 所以就問一下老師該如何做會計分錄 (我把正常該付又不用付款的,借:應(yīng)付賬款XX單位 貸:其他應(yīng)收款 可是余額是負數(shù)會計分錄又該如何做呢) 他們的應(yīng)收賬款也是 很多的往來都已經(jīng)清掉,但賬一直掛著 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收賬款XX單位 但是應(yīng)收賬款借方余額也有負數(shù) 這會計分錄又該如何做
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同學(xué)你好
對的
這樣就可以
2021-11-18 15:43:50

借其他應(yīng)付款—老板娘120000
貸其他應(yīng)付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10

你好 是當(dāng)月計提當(dāng)月的工資,不論什么時候發(fā)放就直接做發(fā)放的分錄就可以了,先繳納社保后發(fā)工資計入其他應(yīng)收款,先發(fā)工資后繳納社保計入其他應(yīng)收款。
2020-06-07 14:06:04

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
一公積金( 個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
一公積金(個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2020-04-15 09:48:18

你好,如果是先交社保,后從工資 扣款,就是其他應(yīng)收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他應(yīng)付款
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2020-03-01 14:57:33
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杜鑫 追問
2017-02-24 13:14
杜鑫 追問
2017-02-24 13:21
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