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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-28 09:48

同學(xué),你好
你期初數(shù)據(jù)調(diào)的不對

張好好 追問

2021-12-28 10:01

接一家賬 明細(xì)賬試算不平 與資產(chǎn)負(fù)債表也不一致  我中途接手建賬怎么辦

小菲老師 解答

2021-12-28 10:03

同學(xué),你好
查出問題所在,調(diào)整,使資產(chǎn)負(fù)債表平衡

張好好 追問

2021-12-28 10:06

本年利潤51385 利潤分配47820.14 我分別正常錄入不對嗎 

小菲老師 解答

2021-12-28 10:09

同學(xué),你好
那你資產(chǎn)里面錄入了什么?

張好好 追問

2021-12-28 10:18

貨幣資金 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款

張好好 追問

2021-12-28 10:20

我給您發(fā)的圖片 提示的 是什么意思???

小菲老師 解答

2021-12-28 10:23

同學(xué),你好
提示的意思是,你的財務(wù)報表不平衡

張好好 追問

2021-12-28 10:32

但我已經(jīng)調(diào)平了

張好好 追問

2021-12-28 10:32

還提示這個呢

小菲老師 解答

2021-12-28 10:37

同學(xué),你好
你資產(chǎn)負(fù)債表截圖發(fā)我

張好好 追問

2021-12-28 11:10

沒打勾的明細(xì)賬里都沒有

張好好 追問

2021-12-28 11:11

下面是我剛建賬錄的科目余額表

張好好 追問

2021-12-28 11:13

錄本年利潤不平 只有錄未分配利潤47820.14才能平 但也不是年末這么錄對嗎

小菲老師 解答

2021-12-28 11:14

同學(xué),你好
你這樣錄完,提示什么

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你期初數(shù)據(jù)調(diào)的不對
2021-12-28 09:48:51
你從新建賬試一下看看
2019-07-19 22:21:49
本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配吧
2020-04-01 08:33:15
你要一個月一個月做呀,先把6-11的做掉再做12!如果前面沒有,結(jié)賬到12月!
2018-01-10 22:10:10
一般是根據(jù)你們上期的科目余額表填寫就可以。
2019-07-07 11:37:56
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