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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-30 15:22

你好;老板吃的是計入福利費去。  客戶吃的才是招待費 

小魚兒 追問

2021-12-30 15:49

我問的是掛科目的時候借方招待費貸方直接可以做營業(yè)收入?

meizi老師 解答

2021-12-30 15:55

 你好;  除非你視同銷售  才會做 貸方營業(yè)收入科目的。   借銷售費用-招待費貸主營業(yè)務(wù)收入;  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 

小魚兒 追問

2021-12-30 16:01

要是不視同銷售呢?

meizi老師 解答

2021-12-30 16:06

 你好; 招待客戶都要視同銷售的;    你自己員工吃 計入福利費 ; 

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相關(guān)問題討論
同學你好 這個可以的
2021-11-15 10:50:41
你好,招待費可以做煙酒的
2020-06-28 09:29:32
你好,買的白酒10瓶共3萬,這個白酒是用來招待客戶的嗎?
2020-06-06 17:08:28
調(diào)增的話 對于會計處理來說 是不用調(diào)整的哦 要調(diào)增的 是應(yīng)納稅所得額(在會計利潤基礎(chǔ)上計算) 這個是計算企業(yè)所得稅的基數(shù) 企業(yè)營業(yè)收入*千分之五 和 發(fā)生的招待費的60%比較 取其中較小者 作為可以扣除的招待費 調(diào)增=實際招待費-可以扣除的招待費
2020-01-12 20:08:37
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 比如收入1000萬,業(yè)務(wù)招待費支出20萬,發(fā)生額的60%=12萬,收入的5‰=5萬,按5萬扣除,納稅調(diào)增15萬應(yīng)納稅所得額
2020-01-09 13:52:22
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