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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-30 16:51

您好,多余的計入到其他應(yīng)付款

大白熊、 追問

2021-12-30 16:52

現(xiàn)在其他應(yīng)收款成了負(fù)數(shù),借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款嘛?

東老師 解答

2021-12-30 16:52

對,沒錯,就是這么做。

大白熊、 追問

2021-12-30 16:55

公司的監(jiān)事借公司的錢一直沒還,我可以拿一部分做  借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款嘛?現(xiàn)在庫存現(xiàn)金不夠用了

東老師 解答

2021-12-30 16:55

不能這么做 你并沒有收到現(xiàn)金呢

大白熊、 追問

2021-12-30 16:57

現(xiàn)金不夠用了怎么辦,不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧,上個月的賬

東老師 解答

2021-12-30 16:59

這個只能計入到其他應(yīng)付款

大白熊、 追問

2021-12-30 17:02

謝謝老師

東老師 解答

2021-12-30 17:03

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。

大白熊、 追問

2021-12-30 17:04

老師在問一下,公戶轉(zhuǎn)私戶用途寫往來,實際支付的施工費用,有沒有影響

東老師 解答

2021-12-30 17:04

沒事  這個影響不大的

大白熊、 追問

2021-12-30 17:04

做賬的話是做往來款還是做費用

東老師 解答

2021-12-30 17:04

按照真實用途做費用

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