老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對(duì)方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^原材料,當(dāng) 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù),按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī),應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答

去年11月成立新公司,服務(wù)業(yè)。這個(gè)月申報(bào)哪些稅
答: 您好,您是什么納稅人,一般是增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,個(gè)人所得稅 企業(yè)所得稅
老師你好,四大服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減前11月都享受了,只剩12月未享受,問一下1月份申報(bào)12月份的還能享受嗎,謝謝
答: 您好 1月份申報(bào)12月份的還能享受
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司是服務(wù)業(yè)的,現(xiàn)在公司成立一年多了,之前都是零申報(bào)的,我現(xiàn)在要怎么申報(bào)才合理
答: 你好,需要建賬,根據(jù)賬來申報(bào)稅
退稅上傳,網(wǎng)報(bào)服務(wù)業(yè)務(wù)出錯(cuò):分類管理類別為四類,必須申報(bào)收匯信息![X007][3117229]
退稅上傳,網(wǎng)報(bào)服務(wù)業(yè)務(wù)出錯(cuò):存在正在申報(bào)中的業(yè)務(wù)
正式申報(bào)上傳,網(wǎng)報(bào)服務(wù)業(yè)務(wù)出錯(cuò):該企業(yè)的流程已啟動(dòng),不能再次受理
退稅上傳,網(wǎng)報(bào)服務(wù)業(yè)務(wù)出錯(cuò):分類管理類別為四類,必須申報(bào)收匯信息![X007][1130005]

