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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-03 15:53

你好,未開票收入賬務處理 是
借:銀行存款等科目 ,貸:主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

陳默 追問

2022-01-03 17:02

賬務上面要不要特意標明的?還是報稅的時候就填無票收入那欄就可以了

鄒老師 解答

2022-01-03 17:02

你好,賬務上面不要特意標明。
是的 

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相關(guān)問題討論
你好 借;信用減值損失,貸;壞賬準備 2000 借;壞賬準備 2000,,貸;應收賬款
2019-08-19 10:31:43
你好同學 你可以當成是本月的收入直接處理
2020-04-05 14:34:19
你好,學員,這個相當于出售存貨,計入收入中
2022-02-22 17:35:10
你好,與開票收入分錄一樣,申報時填在未開票收入欄,次月開票了,再申報時再未開票收入欄寫相應負數(shù)
2020-01-08 16:28:34
1、企業(yè)收到專項撥款時, 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、將專項或特定用途的撥款用于工程項目, 借:在建工程 貸:銀行存款 應付職工薪酬 3、工程項目完工形成長期資產(chǎn)的部分, 借:專項應付款 貸:資本公積---資本溢價 4、對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部份 借:專項應付款 貸:在建工程”等科目 5、撥款結(jié)余需要返還的, 借:專項應付款 貸:銀行存款
2019-04-28 15:06:40
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