第一問(wèn)中,稅費(fèi)沒(méi)有明確是否為不可抵扣稅費(fèi),為什么,直接借無(wú)形資產(chǎn)820,而沒(méi)有將20萬(wàn)稅費(fèi)單獨(dú)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))
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于2022-01-03 22:07 發(fā)布 ??422次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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一般取得的有增值稅專用發(fā)票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2017-02-23 09:52:05

你好,這里的稅費(fèi)沒(méi)有說(shuō)明是增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以是不可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)核算的
2020-07-27 17:09:15

你好,您可以在原題記錄下直接繼續(xù)提問(wèn),以便原來(lái)的老師系統(tǒng)回復(fù)。謝謝
2022-01-03 22:12:17

你好,同學(xué)
這個(gè)是要交納增值稅,過(guò)程如下
出售的時(shí)候
借銀行存款
貸無(wú)形資產(chǎn)
資產(chǎn)處置損益
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
實(shí)際繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸銀行存款
這樣這個(gè)科目余額就是零
2023-12-07 16:06:30

您好,您是要問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理嗎?
如果是的,分錄應(yīng)該是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-11-21 14:25:27
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