比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
財務(wù)猿
于2022-01-04 16:40 發(fā)布 ??526次瀏覽
- 送心意
筱嫻老師
職稱: 中級會計師
2022-01-04 16:49
借:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 8680
應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅1000
管理費用320
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你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13

老師,本期留抵稅額和財務(wù)報表應(yīng)交稅費的關(guān)系是什么
2018-09-21 02:42:20

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04

同學,你好,這個對的。
2021-04-14 14:26:16

是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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