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送心意

筱嫻老師

職稱中級會計師

2022-01-04 16:49

借:應交稅費—轉出未交增值稅 10000
借:應交稅費—未交增值稅  8680
       應交稅費—預交增值稅1000
       管理費用320

財務猿 追問

2022-01-04 16:58

那上面那種方法是錯誤的嗎?

財務猿 追問

2022-01-04 17:04

我說的那種分錄是錯誤的嗎

筱嫻老師 解答

2022-01-04 17:10

你好,你那種方法沒錯。

財務猿 追問

2022-01-04 17:42

所以這兩種方法都是可以的是嗎?

筱嫻老師 解答

2022-01-04 17:48

如果實際工作中兩種都可以,我那種就是方便和增值稅申報表核對數(shù)據。如果考試用你的方法,稅控盤抵稅計入減免稅費

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你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
老師,本期留抵稅額和財務報表應交稅費的關系是什么
2018-09-21 02:42:20
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
同學,你好,這個對的。
2021-04-14 14:26:16
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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