月末應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)5000,銷項(xiàng)稅6000。我是這么做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅6000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5000 這樣對(duì)嗎這樣未交增值稅余額就是1000,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅就平了
sally
于2017-02-28 16:02 發(fā)布 ??1231次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-28 16:04
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
只需要做這個(gè)分錄的
不是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)平了就賬務(wù)一定對(duì)了的
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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15

如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。
如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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