自己查賬時發(fā)現(xiàn),19年12月到20年1月,只直接做了分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 并沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,導(dǎo)致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,以及銷項(xiàng)稅額科目期末都有余額。這個該怎么處理
完美的鏡子
于2022-01-05 14:55 發(fā)布 ??519次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-01-05 14:57
你好!做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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