老師,12月份開(kāi)了45萬(wàn)的電子專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)票信息錯(cuò)了重新開(kāi)了一共開(kāi)了90萬(wàn),錯(cuò)誤的只填了紅字信息表,在12月份沒(méi)得開(kāi)負(fù)數(shù),導(dǎo)致12月份收入90萬(wàn),實(shí)際是45萬(wàn),老師有什么辦法補(bǔ)救嗎?企業(yè)所得稅會(huì)挨交多嗎?
水中的小鳥(niǎo)
于2022-01-06 13:47 發(fā)布 ??603次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-06 13:50
你好,你的增值稅需要繳納所得稅的,你可以暫估一個(gè)成本,等著你紅沖了之后,你這個(gè)成本也接著紅沖。這個(gè)所得稅倒是沒(méi)有影響,主要是你的增值稅。
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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率
應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15

你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11

計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06

你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。
2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策:
應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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