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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-06 18:20

借管理費用辦公費
貸銀行存款
需要抵扣
借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數(shù)

lili.HU 追問

2022-01-06 18:28

郭老師,那請問,應交稅費最后怎么平的?

郭老師 解答

2022-01-06 18:31

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸、應交稅費減免稅款。

lili.HU 追問

2022-01-06 18:32

這個分錄是抵扣后,跟著做的憑證嗎?

郭老師 解答

2022-01-06 18:43

你好。
對的是的,是這么做的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,主表23欄是要自己填280進去
2019-11-06 17:12:25
280的技術維護費,全額抵免,不能加記
2020-04-19 21:58:31
同學您好,如果是Q、Q群的問題,因Q、Q群的圖片無法采集,請補充下圖片,這樣平臺老師也可以更便利給您解答
2018-12-07 15:37:23
你第三個表有期初數(shù),第二筆應該也有期初數(shù)啊
2019-11-11 11:23:15
您好,在主表23行顯示280
2021-11-16 15:51:33
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