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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-08 09:47

你好 ;  要按實際開票金額來報的。 因為增值稅是有一個規(guī)定  :季度不超過 45萬普票是免增值稅的 和附加稅的。所以你是免征的

牛奶咖啡^m^ 追問

2022-01-08 09:48

老師好,那么那個核定銷售額有什么作用呀?

meizi老師 解答

2022-01-08 09:51

 你好;  主要是 計算個稅的 ;  個稅不超過定額按定額繳納個稅 ; 超過定額按實際開票金額 來交納個稅   

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你好看了具體的什么發(fā)票的金額是多少?
2022-01-12 15:38:03
個體工商戶增值稅申報表的填寫步驟如下: 1. 識別增值稅稅種:根據(jù)納稅人的經(jīng)營范圍和收入,識別所納稅的增值稅稅種(一般納稅人和小規(guī)模納稅人); 2. 填寫信息:填寫申報表中的相關(guān)企業(yè)信息,包括稅號、名稱、地址、電話等,以及銷售額、進項稅額、購進貨物、服務(wù)及其他收入等; 3. 計算增值稅:根據(jù)上述填入的數(shù)據(jù),計算應(yīng)納稅額,包括增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加等; 4. 填寫抵扣項:填寫抵扣項,包括進項稅額、減免稅額等; 5. 計算應(yīng)繳稅款:計算出應(yīng)當繳納的稅款,并在稅款申報表上填寫好; 6. 提交申報表:將完善好的申報表提交給稅務(wù)機關(guān),由稅務(wù)機關(guān)核算審核后繳納稅款。 拓展知識:企業(yè)繳納增值稅時,不僅要填寫增值稅申報表,還要填寫增值稅發(fā)票分類統(tǒng)計表,以及消費稅維護申報表等。 應(yīng)用案例:某企業(yè)實行增值稅納稅制度,銷售額為10000元,進項稅額為500元,經(jīng)計算,應(yīng)繳納的稅款為1300元,其中增值稅1000元,城市維護建設(shè)稅100元,教育費附加200元,減免稅額500元。
2023-02-24 22:58:50
你好,倒數(shù)第二行里面填寫的
2020-04-06 23:05:00
你好,先登錄電子稅務(wù)局查詢一下稅種核定表,看是月報還是季報
2018-12-14 19:43:43
你好,在國家稅務(wù)總局**市電子稅務(wù)局申報。
2019-11-28 11:52:24
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