一般納稅人,增值稅申報表未開具發(fā)票一欄怎么出現(xiàn)灰色,填不了數(shù)據(jù),這個是什么回事,謝謝
認真的柜子
于2022-01-08 12:07 發(fā)布 ??2521次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
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您好!根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 根據(jù)《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告>(國家稅務總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務,取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57

你好,需要填在增值稅申報表附表一里面
2018-10-09 18:19:14

你好
開的服務還是貨物的
什么業(yè)務的
2021-10-06 15:00:56

你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49

你好,負數(shù)收入會導致你無法申報的
2017-09-11 17:20:02
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