
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票的銷(xiāo)售額和應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么求
答: 你好,開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)就是你開(kāi)出去的專(zhuān)票開(kāi)具的其他發(fā)票,這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
一張銷(xiāo)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 ,一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報(bào)嗎
答: 你好,這個(gè)肯定是不能填寫(xiě)零申報(bào)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,填報(bào)增值稅附表一時(shí),填入銷(xiāo)售額,自動(dòng)出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額一欄,增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表已經(jīng)打印出來(lái),上面的實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額比附表一自動(dòng)出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額多出0.01,怎樣解決呢,手動(dòng)改附表一銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù),還是不用修改呢,還是有其他方法呢
答: 手動(dòng)改附表一銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)

