
支付上個(gè)月的電費(fèi),這次收到的是增值稅專業(yè)用發(fā)票,通過應(yīng)付賬款核算會(huì)計(jì)分錄是
答: 借管理費(fèi)用~水電 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
收到紅字發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?原來分錄:借原材料 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。 以下沖紅分錄對(duì)嗎?借 原材料(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
答: 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做貸方,這個(gè)是貸方科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司幾年前欠的應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)沒有提供發(fā)票,做的借:成本 貸暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在用現(xiàn)金結(jié)清了這筆應(yīng)付款,但還是提供不了發(fā)票?這時(shí)需要調(diào)減成本,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 不用調(diào)成本,你們實(shí)際發(fā)生就不用調(diào)賬,你們匯算清繳之前納稅調(diào)增吧?

