亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-02 22:31

我是想問減免稅款 月底是不是要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呢?就是 月底 做分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

鄒老師 解答

2017-03-02 22:28

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-03 08:49

你好,按增值稅實際納稅金額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,分錄是對的。
2017-04-19 21:29:27
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
對的
2017-05-21 08:25:45
你的分錄應(yīng)該是 借 管理費用 ,負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù)
2019-10-30 10:48:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...