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楊小黎
于2022-01-10 10:40 發(fā)布 ??1025次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-10 10:40
嗯,如果合同含稅,就換成含稅金額來計算的。
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公司之前報的印花稅全部是按不含稅收入計算購銷合同印花稅的,合同是含稅價的,這邊要怎樣調(diào)整?不調(diào)整能行嗎
答: 你好,需要調(diào)整,需要把少申報的計稅依據(jù)補申報
購銷合同印花稅按含稅還是不含稅收入申報
答: 嗯,如果合同含稅,就換成含稅金額來計算的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前任會計購銷合同印花稅算了不含稅收入的百分之五十,標準到底怎么算呢
答: 購銷合同印花稅是含科收入的萬分之三繳納
購銷合同印花稅是按不含稅收入的萬分之三計算嗎?
討論
老師,請問一下,報購銷合同印花稅是按含稅收入還是按不含稅收入報的?
公司一直沒有申報合同印花稅,合同也比較少,沒有購銷合同是按銷售不含稅收入和不含稅進項款的萬分之三申報印花稅嗎?技術(shù)合同,房租合同這些合同也要申報印花稅嗎?
購銷合同印花稅是按收入+購進,是按含稅收入購進還是不含稅的計算?
購銷合同印花稅是根據(jù)購銷合同的不含稅*0.03%算的?加工承攬合同印花稅是加工合同不含稅的*0.05%?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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