老師,就是2021年有一些費(fèi)用增值稅專用發(fā)票,最近沒有收入,發(fā)票沒法抵扣,請問這些發(fā)票該怎么處理啊,可以留到22年嗎?還是做到21年12月份,做的話該怎么做賬呢?
會計(jì)學(xué)堂
于2022-01-10 11:07 發(fā)布 ??1026次瀏覽
- 送心意
來來老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-01-10 11:10
你好 要是2021年入賬 可以進(jìn)項(xiàng)稅那使用 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)明細(xì)科目
五)“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。
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