老師,我認證的發(fā)票稅額大于了銷賬稅額,有留底的,轉(zhuǎn)了之后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目借方有余額,我還用把他轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅里面去嗎,也就是我這個留底的稅費掛在這兩個科目哪一個上面
xyz
于2022-01-11 11:00 發(fā)布 ??1507次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-01-11 11:01
你好!不用的,借方就是留底金額
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01

你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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2022-01-11 11:07
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2022-01-11 16:02