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曼^O^妮
于2017-03-03 15:21 發(fā)布 ??1106次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-03-03 15:23
和我稅務(wù)上對不上
曼^O^妮 追問
2017-03-03 15:28
扣增值稅怎么做分錄
2017-03-03 15:29
應(yīng)交的增值稅
2017-03-03 15:34
要做3個會計科目嗎
宋生老師 解答
2017-03-03 15:21
您好!進項發(fā)票有的多。
2017-03-03 15:25
您好!那這個就比較麻煩了,要每個月去核對。
2017-03-03 15:31
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2017-03-03 15:35
您好!你根據(jù)情況來啊。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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曼^O^妮 追問
2017-03-03 15:28
曼^O^妮 追問
2017-03-03 15:29
曼^O^妮 追問
2017-03-03 15:34
宋生老師 解答
2017-03-03 15:21
宋生老師 解答
2017-03-03 15:25
宋生老師 解答
2017-03-03 15:31
宋生老師 解答
2017-03-03 15:35