
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
借主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅
答: 你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營業(yè)務收入借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額或者貸:主營業(yè)務收入(紅字)貸:應交稅費應交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費應交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負債表和利潤表取數(shù)有關系嗎?
答: 反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關系,只是表達的方式不同而已。
借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 月末結轉(zhuǎn) ,借主營業(yè)務收入貸本年利潤 應交稅費 怎么結轉(zhuǎn)
老師,收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、應交增值稅, 那外匯收入 借應收 貸主營業(yè)務收入、還有貸應交增值稅嗎?
企業(yè)內(nèi)賬,是以含稅收入確定主營業(yè)務收入嗎?為什么不是貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額?
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務收入_未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票


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2022-01-11 12:54
小鎖老師 解答
2022-01-11 12:56
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2022-01-11 13:07
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2022-01-11 13:08
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2022-01-11 13:10